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建筑設計院審計部:強化對下屬部門的財務審計工作!

發布時間:2019-11-21    來源:建筑設計院 設計院    瀏覽:

為了加強對下屬部門的管理和監控,及時了解、規范各下屬部門的財務狀況、經營情況、盈利情況等,總公司對下屬部門進行定期與不定期的監管和審計。

審計方式為以下兩個方面:

 一、定期收取財務監管資料,及時掌控下屬部門的經營情況

2019年,總公司要求各下屬部門每月20日之前遞交各下屬部門上月的財務資料,需遞交的財務資料內容如下:

1.銀行對賬單;

2.科目余額表;

3.財務報表;

4.合同臺賬;

5.進、銷發票統計表;

6.納稅憑證(增值稅、企業所得稅、個稅、附加稅等企業繳納的相關稅費申報表、完稅憑證)

二、不定期的對下屬部門進行全面審計

審查下屬部門的財務管理、經營管理狀況,2018年以來,總公司組織專門人員對成立一年以上的下屬部門進行審計。

審計流程:

下發審計通知→各下屬部門準備審計資料→各下屬部門郵寄審計資料→總公司收到審計資料→總公司專人審計→與下屬部門溝通審計結果→總公司出具審計報告→下屬部門限期整改完成

總公司對下屬部門趨日加大監管力度,加強對下屬部門的審計是必要的。為確保長期穩固的發展與壯大,總公司對下屬部門的審計工作將長期地、有計劃的進行下去。

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