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進一步促進內部審計機制制度建設,及時溝通加快整改

發布時間:2024-07-05    來源:本站    瀏覽:

在二十屆中央審計委員會第一次會議中提到,審計整改是有效發揮審計監督作用的重要一環。

一分部署,九分落實。要健全審計整改機制,各方面督促并把責任壓得更實,需要集團各方面的配合。公司審計部持續圍繞“夯基礎、強服務、提效能”,進一步促進內部審計機制制度建設、業務規范化建設和隊伍能力建設。

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為此總部及分公司財務部門積極響應號召,本周就有分公司財務人員在收到總公司審計發送的審計問題匯總表后,快速響應,積極整改,以文檔形式逐條對問題進行回復,用非凡的決心持續優化公司賬務,一起發揮把關收口的作用。

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專業、嚴謹、守法,在內部審計上公司從不放松,以積極的配合持續優化完善分公司賬務規范,為了公司的長遠發展,我們將繼續加強工作協同,探索優化內部審計指導監督模式,推動共同高質量發展。


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